索 引 号: | 012989098/2022-106302 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
组配分类: | 整体运行情况 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 188金宝博 国资办 | 生成日期: | 2022-10-28 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 与审计局签订内审合作协议 | ||
文 号: | 关 键 词: | 内审合作 | |
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与审计局签订内审合作协议
区国资办与区审计局共同推动区属国有企业内部审计工作高质量发展。一是部门联动签订协议。国资与审计部门签订合作框架协议,建立会商制度,开展联合调研,解决区属国有企业内审工作中急重难点问题;加强项目融合,推进国家审计与内部审计业务协同开展,实施审计项目和审计组织方式的“两统筹”;推动成果共享,实现信息共享、结果共用、重要事项共同实施、整改问责共同落实,形成监督合力有效格局。
二是健全完善体制机制。指导区属国有企业建立强化内部审计工作领导体制,推动成立审计委员会。健全区属国有企业工作机构,充实内审人员。完善区属国有企业内部审计制度,有效开展内部审计工作。建立区属国有企业审计发现问题整改机制,将审计及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策重要依据。
三是强化内部审计能力。实施区属国有企业内审业务能力提升计划,组织开展内审工作负责人和业务骨干专题培训,抽调骨干人员参与国家审计项目,深化“以审代培”指导形式;实施区属国有企业内部审计示范点计划,选择1-2家内审工作成效突出的单位作为内部审计示范点,以先进典型激励内审工作不断向前发展。